近期,崇川区审计局紧密围绕区委区政府工作中心,重点开展和推进2021年财政同级审工作,依法全面履行审计监督职责,有效推动财政预算管理规范化,促进财政运行质量和绩效不断提升。
聚焦预算执行情况审计,该局深化预算执行和决算编制审计,厘清预算编制、调整及执行情况,以财政预算执行、财政资金管理、国有资产经营效益为重点,积极推动区级部门预算单位预算执行审计全覆盖,准确把握重点领域和关键环节,揭示突出问题,在审计工作报告中突出审计覆盖面及审计业务成果,提高审计工作质量。
今年以来,崇川区审计局重点检查政府专项资金预算管理的规范性和项目资金使用的绩效性,选取并延伸工业发展、服务业引导、科技进步、老旧小区改造及水环境治理等财政专项资金,关注后期项目现场管理和预期指标完成情况,积极助推科技创新、产业转型、民生保障及生态环境保护等助企惠民发展措施落实到位。
根据工作安排并结合融合审计要点,崇川区审计局做好重大政策跟踪融合审计,统一开展优化营商环境情况专项审计,并延伸相关职能单位检查服务内容、受理程序、审批权限等,重点关注各项优化营商环境改革事项及政策措施的落实情况。在同级审中组织实施债券发行使用、网络安全和信息化建设等统筹融合事项,切实有效提高审计工作效率和质量,确保政策跟踪审计力度和成果。 ·袁晓婕 李荣·
